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金蝶KIS标准版固定资产红字冲销

原固定资产清理报废处理,按按正确的录入,注意已提取的折旧

冲销固定资产直接对卡片做清理即可;

你好!首先 你的固定资产是不是受限科目 由固定资产模块控制 其次 如果是受限科目 则必须在固定资产内做减少或变动已达到生成凭证的操作 如果不是首先科目 你可以在总账处理里 录入凭证直接冲销就可以了 我的回答你还满意吗~~

把凭证整个冲销掉,重做,卡片重做

如果是固定资产卡片,你必须把卡片减少(整张报废做减少)或是变动(金额或其他做变动).否则以后每期间都会参与计提折旧 变动后会生成凭证 借:累计折旧 其他应收款 贷:固定资产 或者是简单点的:你不才多做一个月吗 反结帐 不就完了吗(不过上个月要报过税出过报表就不太合适了)

1. 用红字凭证冲正差额.2. 如果时间不长、不跨年度,可以反结账、撤销记账、取消审核后修改.

只是发票开错还未在软件里记账的话不需在软件里处理,如果软件里也已记账可在固定资产模块选其他减少,生成的凭证修改为红字凭证.或者直接在固定资产模块修改为正确的,修改前先将记账凭证反过账.

原固定资产清理报废处理,按按正确的录入,注意已提取的折旧

系统中固定资产和累计折旧这两个科目都不能直接输入的.多暂估了就没法冲了.少暂估了只能再添加固定资产,把少的部分加上了.

复制一张原来的凭证,摘要写上冲销XXX凭证,把所有金额前面加个负号就行了,冲销后再做一张正确的凭证就OK 这是我的回答,希望对你有帮助.

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